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  • 索 引 號:NF0014/2019-01010

    發文機關: 天易棋牌縣自然資源局

  • 文   號:

    成文日期: 2019-07-26

2018年度部門收入支出決算總表

發布日期:2019-07-26 17:31 瀏覽次數:

收入支出決算總表

公開01表

編制單位:

金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄    次

1

欄    次

2

一、財政撥款收入

1

29955.64 

一、一般公共服務支出

28

其中:零點棋牌性基金預算財政撥款

2

28058.10 

二、外交支出

29

二、上級補助收入

3

三、國防支出

30

三、事業收入

4

四、公共安全支出

31

四、經營收入

5

五、教育支出

32

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

33

六、其他收入

7

2.74 

七、文化體育與傳媒支出

34

8

八、社會保障和就業支出

35

1.48 

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

62.64 

10

十、節能環保支出

37

11

十一、城鄉社區支出

38

29302.91 

12

十二、農林水支出

39

278.23 

13

十三、交通運輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

15

十五、商業服務業等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區支出

44

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

1847.76 

19

十九、住房保障支出

46

83.36 

20

二十、糧油物資儲備支出

47

21

二十一、其他支出

48

66.87 

22

二十二、債務還本支出

49

23

二十三、債務付息支出

50

本年收入合計

24

29958.38 

本年支出合計

51

31643.25 

用事業基金彌補收支差額

25

結余分配

52

年初結轉和結余

26

4565.49 

年末結轉和結余

53

2880.62 

總計

27

34523.87 

總計

54

34523.87 

 

收入決算表

公開02表

編制單位:

金額單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

29958.38 

29955.64 

2.74 

社會保障和就業支出

2.21 

2.21 

就業補助

2.21 

2.21 

公益性崗位補貼

2.21 

2.21 

醫療衛生與計劃生育支出

42.00 

42.00 

行政事業單位醫療

42.00 

42.00 

   行政單位醫療

42.00 

42.00 

城鄉社區支出

28077.51 

28077.51 

城鄉社區管理實務

19.41 

19.41 

  工程建設標準規范編制與監管

19.41 

19.41 

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

28058.10 

28058.10 

  征地和拆遷補償支出

24500.00 

24500.00 

  土地開發支出

125.62 

125.62 

  城市建設支出

2938.48 

2938.48 

  土地出讓業務支出

493.9982.4

493.9982.4

農林水利支出

2.00 

2.00 

扶貧

2.00 

2.00 

  其他扶貧支出

2.00 

2.00 

國土海洋氣象等支出

1748.56 

1748.56 

國土資源事務

1748.56 

1748.56 

  行政運行

910.31 

910.31 

  機關服務

22.14 

22.14 

  國土資源規劃及管理

37.76 

37.76 

  事業運行

736.11 

736.11 

  其他國土資源事務支出

42.24 

42.24 

住房保障支出

83.36 

83.36 

住房改革之初

83.36 

83.36 

  住房公積金

83.36 

83.36 

其他支出

2.74 

2.74 

其他支出

2.74 

2.74 

  其他支出

2.74 

2.74 

支出決算表

公開03表

編制單位:

金額單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

31643.25 

1937.12 

29706.13 

社會保障和就業支出

1.48 

1.48 

0

就業補助

1.48 

1.48 

0

  公益性崗位補貼

1.48 

1.48 

0

醫療衛生與計劃生育支出

62.64 

62.64 

0

行政事業單位醫療

62.64 

62.64 

0

  行政單位醫療

42.00 

42.00 

0

  事業單位醫療

20.64 

20.64 

0

城鄉社區支出

29302.91 

0.00 

29302.91 

   國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

29302.91 

0.00 

29302.91 

  征地和拆遷補償支出

25290.85 

0.00 

25290.85 

  土地開發支出

843.49 

0.00 

843.49 

  城市建設支出

2938.48 

0.00 

2938.48 

  土地出讓業務支出

230.09 

0.00 

230.09 

農林水利支出

278.23 

4.00 

274.23

農業

272.16 

0.00 

272.16 

  其他農業支出

272.16 

0.00 

272.16 

水利

2.07 

0.00 

2.07 

  其他水利支出

2.07 

0.00 

2.07 

扶貧

4.00 

4.00 

0

  其他扶貧支出

4.00 

40.00 

0

國土海洋氣象等支出

1847.76 

1718.77 

128.99

國土資源事務

1847.76 

1718.77 

128.99

  行政運行

804.73 

804.73 

0

  機關服務

22.14 

22.14 

0

  國土資源規劃及管理

75.26 

0.00 

75.26

  土地資源調查

12.50 

0.00 

12.50

  地質災害防治

41.23 

0.00 

41.23

  事業運行

876.62 

876.62 

0

  其他國土資源事務支出

15.28 

15.28 

0

住房保障支出

83.36 

83.36 

0

住房改革支出

83.36 

83.36 

0

  住房公積金

83.36 

83.36 

0

其他支出

66.87 

66.87 

0

其他支出

66.87 

66.87 

0

  其他支出

66.87 

66.87 

0

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位:

金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

零點棋牌性基金預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1897.54 

一、一般公共服務支出

30

0.00 

0.00 

0.00 

二、零點棋牌性基金預算財政撥款

2

28058.10 

二、外交支出

31

0.00 

0.00 

0.00 

3

三、國防支出

32

0.00 

0.00 

0.00 

4

四、公共安全支出

33

0.00 

0.00 

0.00 

5

五、教育支出

34

0.00 

0.00 

0.00 

6

六、科學技術支出

35

0.00 

0.00 

0.00 

7

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00 

0.00 

0.00 

8

八、社會保障和就業支出

37

1.48 

1.48 

0.00 

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

62.64 

62.64 

0.00 

10

十、節能環保支出

39

0.00 

0.00 

0.00 

11

十一、城鄉社區支出

40

29302.91 

0.00 

29302.91 

12

十二、農林水支出

41

278.23 

278.23 

0.00 

13

十三、交通運輸支出

42

0.00 

0.00 

0.00 

14

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00 

0.00 

0.00 

15

十五、商業服務業等支出

44

0.00 

0.00 

0.00 

16

十六、金融支出

45

0.00 

0.00 

0.00 

17

十七、援助其他地區支出

46

0.00 

0.00 

0.00 

18

十八、國土海洋氣象等支出

47

1847.76 

1847.76 

0.00 

19

十九、住房保障支出

48

83.36 

83.36 

0.00 

20

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00 

0.00 

0.00 

21

二十一、其他支出

50

0.00 

0.00 

0.00 

22

二十二、債務還本支出

51

0.00 

0.00 

0.00 

23

二十三、債務付息支出

52

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合計

24

29955.64 

本年支出合計

53

31576.38 

2273.47 

29302.91 

年初財政撥款結轉和結余

25

4370.09 

年末財政撥款結轉和結余

54

2749.34 

911.29 

1838.06 

一、一般公共預算財政撥款

26

1287.21 

  基本支出結轉

55

372.51 

372.51 

0.00 

二、零點棋牌性基金預算財政撥款

27

3082.87 

  項目支出結轉和結余

56

2376.84 

538.78 

1838.06 

28

57

113.71 

3072.27 

總計

29

34325.73 

總計

58

34325.73 

3184.75 

31140.97 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

編制單位:

金額單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1.00 

2.00 

3.00 

合計

社會保障和就業支出

2273.47 

18702472.82 

4032215.30 

就業補助

1.48 

1.48 

0.00 

  公益性崗位補貼

1.48 

1.48 

0.00 

醫療衛生與計劃生育支出

1.48 

1.48 

0.00 

行政事業單位醫療

62.64 

62.64 

0.00 

  行政單位醫療

62.64 

62.64 

0.00 

  事業單位醫療

42.00 

42.00 

0.00 

城鄉社區支出

20.64 

20.64 

0.00 

城鄉社區管理事務

0.00 

0.00 

0.00 

  工程建設標準規范編制與監管

0.00 

0.00 

0.00 

  其他城鄉社區管理事務支出

0.00 

0.00 

0.00 

城市社區公共設施

0.00 

0.00 

0.00 

  小城鎮基礎設施建設

0.00 

0.00 

0.00 

農林水利支出

0.00 

0.00 

0.00 

農業

278.23 

4.00 

274.23 

  其他農業支出

272.16 

0.00 

272.16 

水利

272.16 

0.00 

272.16 

  其他水利支出

2.07 

0.00 

2.07 

扶貧

2.07 

0.00 

2.07 

  其他扶貧支出

4.00 

4.00 

0.00 

國土海洋氣象等支出

4.00 

4.00 

0.00 

國土資源事務

1847.76 

1718.77 

128.99 

  行政運行

1847.76 

1718.77 

128.99 

  機關服務

804.73 

804.73 

0.00 

  國土資源規劃及管理

22.14 

22.14 

0.00 

  土地資源調查

75.26 

0.00 

75.26 

  地質災害防治

12.50 

0.00 

12.50 

  事業運行

41.23 

0.00 

41.23 

  其他國土資源事務支出

876.62

876.62

0

住房保障支出

15.28

15.28

0

住房改革支出

83.36

83.36

0

  住房公積金

83.36

83.36

0

83.36

83.36

0

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

編制單位:

金額單位:萬元

項       目

行次

本年支出合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

1

1870.25 

1548.93 

321.32 

工資福利支出

2

1545.99 

1545.99 

    基本工資

3

446.84 

446.84 

    津貼補貼

4

178.44 

178.44 

    獎金

5

506.18 

506.18 

    其他社會保障繳費

6

61.18 

61.18 

    伙食補助費

7

    績效工資

8

162.73 

162.73 

    機關事業單位基本養老保險繳費

9

    職業年金繳費

10

    住房公積金

83.36 

83.36 

    其他工資福利支出

11

107.27 

107.27 

商品和服務支出

12

206.56 

206.56 

    辦公費

13

24.39 

24.39 

    印刷費

14

2.23 

2.23 

    咨詢費

15

0.00 

0.00 

    手續費

16

0.00 

0.00 

    水費

17

0.30 

0.30 

    電費

18

11.19 

11.19 

    郵電費

19

11.68 

11.68 

    取暖費

20

0.00 

0.00 

    物業管理費

21

0.00 

0.00 

    差旅費

22

4.79 

4.79 

    因公出國(境)費用

23

0.00 

0.00 

    維修(護)費

24

5.06 

5.06 

    租賃費

25

0.00 

0.00 

    會議費

26

0.00 

0.00 

    培訓費

27

1.71 

1.71 

    公務接待費

28

39.07 

39.07 

    專用材料費

29

12.60 

12.60 

    被裝購置費

30

0.00 

0.00 

    專用燃料費

31

0.00 

0.00 

    勞務費

32

0.00 

0.00 

    委托業務費

33

0.00 

0.00 

    工會經費

34

60.24 

60.24 

    福利費

35

0.00 

0.00 

    公務用車運行維護費

36

12.48 

12.48 

    其他交通費用

37

0.00 

0.00 

    稅金及附加費用

38

0.00 

0.00 

    其他商品和服務支出

39

20.81 

20.81 

對個人和家庭的補助

40

2.94 

2.94 

    離休費

41

0.00 

0.00 

    退休費

42

0.00 

0.00 

    退職(役)費

43

0.00 

0.00 

    撫恤金

44

0.00 

0.00 

    生活補助

45

0.00 

0.00 

    救濟費

46

0.00 

0.00 

    醫療費

47

2.94 

2.94 

    助學金

48

0.00 

0.00 

    獎勵金

49

0.00 

0.00 

    生產補貼

50

    住房公積金

51

    提租補貼

52

    購房補貼

53

    采暖補貼

54

    物業服務補貼

55

    其他對個人和家庭的補助支出

56

基本建設支出

57

    房屋建筑物購建

58

    辦公設備購置

59

    專用設備購置

60

    基礎設施建設

61

    大型修繕

62

    信息網絡及軟件購置更新

63

    物資儲備

64

    公務用車購置

65

    其他交通工具購置

66

    其他基本建設支出

67

資本性支出

68

114.76 

114.76 

    房屋建筑物購建

69

    辦公設備購置

70

10.00 

10.00 

    專用設備購置

71

    基礎設施建設

72

    大型修繕

73

    信息網絡及軟件購置更新

74

104.76 

104.76 

    物資儲備

75

    土地補償

76

    安置補助

77

    地上附著物和青苗補償

78

    拆遷補償

79

    公務用車購置

80

    其他交通工具購置

81

    產權參股

82

    其他資本性支出

83

對企事業單位的補貼

84

    企業政策性補貼

85

    事業單位補貼

86

    財政貼息

87

    其他對企事業單位的補貼

88

債務利息支出

89

    國內債務付息

90

    國外債務付息

91

其他支出

92

    贈與

93

    貸款轉貸

94

    其他支出

95

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

編制單位:

金額單位:萬元

項  目

欄次

年初預算數

決算數

行次

1

2

一、“三公”經費支出

1

90.00 

51.55 

  1.因公出國(境)費

2

  2.公務用車購置及運行維護費

3

24.00 

12.48 

    (1)公務用車購置費

4

    (2)公務用車運行維護費

5

24.00 

12.48 

  3.公務接待費

6

66.00 

39.07 

二、相關統計數

7

66.00 

39.07 

  1.因公出國(境)團組數(個)

8

  2.因公出國(境)人次數(人)

9

  3.公務用車購置數(輛)

10

  4.公務用車保有量(輛)

11

7.00 

  5.國內公務接待批次(個)

12

210.00 

    其中:外事接待批次(個)

13

  6.國內公務接待人次(人)

14

3980.00 

    其中:外事接待人次(人)

15

零點棋牌性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位:

金額單位:萬元

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

3082.87 

28058.10 

29302.91 

29302.91 

1838.06 

城鄉社區支出

3082.87 

28058.10 

29302.91 

29302.91 

1838.06 

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

3082.87 

28058.10 

29302.91 

29302.91 

1838.06 

征地和拆遷補償支出

2202.04 

24500.00 

25290.85 

25290.85 

1411.19 

土地開發支出

857.71 

125.62 

843.49 

843.49 

139.84 

城市建設支出

0.15 

2938.48 

2938.48 

2938.48 

0.15 

土地出讓業務支出

22.97 

494.00 

230.09 

230.09 

286.88 

國有資產占用情況表

公開09表

編制單位:

單位:輛,臺,套

項  目

欄次

決算數

一、車輛數合計

1

7

  1.副部(省)級及以上領導用車

2

  2.一般公務用車

3

  3.一般執法執勤用車

4

  4.特種專業技術用車

5

  5.其他用車

6

7

二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套)

7

三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套)

8


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